Ga naar de pagina: “Kranten en folders” en selecteer de desbetreffende titel.
Het tabblad algemeen wordt nu weergegeven, klik links onderaan op bewerken.
Vul onder het kopje Facturering Distributie de volgende gegevens in:
- Debiteur: hoe je een debiteur aanmaakt lees je in het artikel: Een debiteur aanmaken
- Prijstype: Vaste prijs of prijs per duizend
- Prijs: Het te factureren bedrag of de prijs per duizend
- Vestiging (optioneel): Met behulp van de vestiging kan de factuur gekoppeld worden aan een afdeling van de eigen (verspreid)organisatie. Bovendien geeft de vestiging mogelijkheden tot o.a. aparte factuurnummerreeksen.
- Referentienummer (optioneel): De referentie van je debiteur, deze wordt op de factuur getoond.
- Te factureren aantal (optioneel): Vul dit in als je een standaard aantal wilt factureren. Indien je het te factureren aantal op nul laat staan dan worden de aantallen uit de verspreidorder gehanteerd.
- Aanbetalen (optioneel): Indien de debiteur vooruit dient te betalen voor deze specifieke titel. Vervolgens geef je op hoeveel dagen vooruit en welk percentage er vooruit betaald moet worden.
Nadat je de gewenste gegevens hebt ingevuld klik je vervolgens op bijwerken.